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雅安市供銷社召開社屬企業2018年度 財務專項檢查暨內控制度建設動員會

作者:雅安市供銷社監事會辦公室 來源: 發布時間:2019年04月11日 點擊數:

為進一步加強對社有企業資金監管,全面排查漏洞,提高經營績效,防范化解風險,保證社有資產保值增值,從而規范內控制度建設,探索建立適合供銷改革發展的社有企業財務管理制度,4月10日,市供銷社監事會組織召開2018年度社屬企業財務專項檢查及內控制度建設動員會。市社黨委書記、理事會主任李寒松、市社其他班子成員出席會議,市社黨委委員、監事會主任朱和超主持會議,相關科室負責人、市供銷投資集團公司經營班子及全體財務人員參加會議。

此次財務專項檢查暨內控制度建設工作成立了由社黨委書記、理事會主任、集團公司董事長李寒松為組長的領導小組,市社監事會專門制發了相關文件。朱和超就此次檢查進行了具體安排部署,明確了檢查對象、方式、內容,就此次檢查工作成立的五個檢查指導小組進行了分工安排。會上,集團公司顧問廖雅媛作了內審工作指導,集團公司總經理孫甫等做了表態發言。

最后李寒松對開展好此次內審工作做了重要講話,他要求:一是要高度重視,提高認識。要認清社有企業財務管理工作的嚴峻形勢,既要借鑒國資系統經驗,又結合供銷改革實際,積極探索符合社有企業發展的財務管理制度;二是要認真檢查,主動配合。各檢查指導小組要全面負責,按照檢查方案,落實檢查職責,對照問題提出意見建議,各被檢單位要落實主體責任,全力配合檢查,限時完成整改;三是要完善制度,明確責任。建立完善的內控制度可以避免大的風險,同時又要體現供銷社系統企業特點,要充分運用檢查成果規范企業內控制度建設,防范化解經營風險,保證社有資產保值增值,保持社屬企業良好的發展態勢。

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